本社内部監査室において、
主にサツドラホールディングスのJ−SOX対応業務、
特にITへの対応を中心とした内部統制評価、
その内部統制業務全般、監査法人やグループ会社の関連部署との
協議・調整を通じて、内部統制業務の構築・運用に従事していた
だきます。
具体的に、
・内部監査の計画立案および実施、事後フォロー等
・各部門における関連法令の遵守、規程やマニュアルの
運用チェック
・内部統制整備/運用の評価
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